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[审计方案] 财务管理 - 财务管理内控制度审计方案.docxVIP免费原创优质

[审计方案] 财务管理 - 财务管理内控制度审计方案.docx_第1页
财务管理内控制度审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,促进各单位进一步加强和规范企业财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量,保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。二、审计范围本次审计范围为20**~20**年财务管理内部控制制度的建设和执行情况,根据工作需要可延伸审计其心]语文创;素材库:https://www.xinyuwenchuang.cn/。—公众号:笔杆子星?域。整理汇总。他年度。三、审计依据1\.《中华人民共和国审计法》2\.《审计署关于内部审计...

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