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[实施方案] 营业部 - 营业部贷款业务常态自查实施方案.docxVIP免费原创优质

[实施方案] 营业部 - 营业部贷款业务常态自查实施方案.docx_第1页
营业部贷款业务常态自查实施方案为进一步加强营业部信贷基础管理工作,规范信贷运作流程,保障信贷业务的合规性,根据总行相关制度要求,制定营业部贷款业务常态自查实施方案,具体内容如下:一、组织领导业务管理部成立贷款业务常态自查工作实施小组,由部门经理担任组长,部门副经理担任副组长,成员由部门全体员工组成。实施小组办公室下设在业务管理部。二、自查内容检查具体内容包括:1、是否按省联社授信业务复核或审查意见逐条进行落实,未落实的需查明原因;2、贷后管理是否到位。是否按省联社贷后管理规定时间间隔进行检查,是否有贷后检查记录;3、信贷资产目前风险状况。出现风险后,是否及时催收,催收记录是否齐全,风险化解措施是否到位等,对贷款风险状况和控险措施要作为检查重点;4、信贷档案是...

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